一般情况下,反结账是针对最近结账的会计期间。用友T3反结账的流程如下:1.登录用友T3软件。
用友T3软件的反结账操作步骤如下:
1. 打开用友T3软件,登录账号。
2. 进入财务管理模块,在菜单栏中找到"结账"选项,点击进入。
3. 在结账界面中,找到"反结账"选项,点击进入。
4. 在反结账界面中,选择要反结账的会计期间。一般情况下,反结账是针对最近结账的会计期间。
5. 点击"确定"按钮,系统会提示反结账操作将会清除该会计期间的结账凭证和报表等数据,确认操作后点击"确定"。
6. 系统会弹出提示框,询问是否要备份反结账前的数据。根据需要选择是否备份数据,点击"是"或"否"。
7. 反结账过程会根据数据量的大小进行一段时间的处理。在处理过程中,系统会提示处理进度。
8. 处理完成后,系统会弹出反结账成功的提示框。点击"确定"。
9. 完成反结账操作后,可以重新进行结账操作。
用友T3反结账的流程如下:
1. 登录用友T3软件。
2. 进入财务管理模块,在菜单栏中找到"结账"选项,点击进入。
3. 在结账界面中,找到"反结账"选项,点击进入。
4. 选择要反结账的会计期间,点击"确定"。
5. 系统会提示备份数据的选项,根据需要选择是否备份数据。
6. 系统会进行反结账处理,显示处理进度。
7. 处理完成后,系统会提示反结账成功。
8. 完成反结账操作后,可以重新进行结账操作。